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    審計與風險控制部加大內部審計整改監督力度
    發布日期:2021-04-08

    為進一步提升管控能力和管控水平,通過審計整改助推企業規范化管理,加大集團內部審計整改監督力度,構建長效機制。審計與風險控制部緊緊圍繞集團“質量提升年”的總要求,近期,將對控股公司2020年內部審計整改落實情況開展全面核查。

    此次核查主要是以下三方面內容,一是對控股公司2020年整改完成事項,收集佐證材料確認。二是對未完成事項明確整改期限、整改責任人,制定整改措施,持續督導,確保整改落實到位。三是要求各單位可以根據自身情況參考借鑒,做好內部自查自糾,配合好外部督導檢查,不斷強化審計過程監督,對于發現的問題要及時處理、及時糾偏。下一步,審計風控部將充分發揮風險管理與內部審計作用,持續加大審計監督檢查力度,為實現集團“十四五”高質量發展良好開局提供有力保障。

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